第1篇 內控管理崗位職責任職要求
內控管理崗位職責
工作職責:
1.制造中心內內部風險管控計劃制定、實施、整改落實;同時監(jiān)督制造中心內控日常運營,對存在的內控體系建設問題及時糾偏,業(yè)務執(zhí)行風險及時預警閉環(huán);外部審計溝通;
2.單臺制造成本達標:降成本項目推進,降低制造費用;
3.投入產出體系合規(guī)運營、管控、核算;
4.物耗管控;
5.月結盤點,系統(tǒng)盈虧操作;
6.失敗貨物移動監(jiān)控,推進關差、清零;
7.現(xiàn)場能源合理使用推進,浪費問題顯差并推進關差;
8.廢品庫合規(guī)管控,人員技能及意識提高。合規(guī)出廢管控推進,go等項目推進;
9、部門工資匯總、、人員出勤動態(tài)。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、1年以上工作經驗,有行政管理,內控,審計相關經驗者優(yōu)先;
3、熱忱敬業(yè),具有一定的抗壓能力;
內控管理崗位
第2篇 內控風險管理崗位職責
內控與風險管理 崗位職責:獨立承擔項目實施,負責咨詢方案編制與講解、標書編制;
職位要求:
(1)3年以上內控與風險管理、企業(yè)內控部門或內部審計工作經驗,能夠熟練編制咨詢方案,具備獨立完成項目現(xiàn)場管理和帶隊能力;
(2)具備較強的組織能力、溝通能力、行業(yè)研究能力等,對內控和風險管理有自己的認識和觀點;
(3)要有非常強的事業(yè)心、責任心,對未知領域的求知欲強烈;
(4)cpa、cisa、cia等資格優(yōu)先,四大工作者優(yōu)先。 崗位職責:獨立承擔項目實施,負責咨詢方案編制與講解、標書編制;
職位要求:
(1)3年以上內控與風險管理、企業(yè)內控部門或內部審計工作經驗,能夠熟練編制咨詢方案,具備獨立完成項目現(xiàn)場管理和帶隊能力;
(2)具備較強的組織能力、溝通能力、行業(yè)研究能力等,對內控和風險管理有自己的認識和觀點;
(3)要有非常強的事業(yè)心、責任心,對未知領域的求知欲強烈;
(4)cpa、cisa、cia等資格優(yōu)先,四大工作者優(yōu)先。
第3篇 內控風險管理崗位職責任職要求
內控風險管理崗位職責
崗位職責: 配合項目經理負責內控建設、內控評價、流程優(yōu)化、風險評估與應對等內控咨詢業(yè)務。
職位要求:
(1)3年以上內控與風險管理、企業(yè)管理、內部審計、財務管理工作經驗,具備獨立完成項目現(xiàn)場管理和帶隊能力。
(2)具備較強的組織能力、溝通能力、行業(yè)研究能力等。
(3)cpa、cisa、cia等資格優(yōu)先崗位職責: 配合項目經理負責內控建設、內控評價、流程優(yōu)化、風險評估與應對等內控咨詢業(yè)務。
職位要求:
(1)3年以上內控與風險管理、企業(yè)管理、內部審計、財務管理工作經驗,具備獨立完成項目現(xiàn)場管理和帶隊能力。
(2)具備較強的組織能力、溝通能力、行業(yè)研究能力等。
(3)cpa、cisa、cia等資格優(yōu)先
內控風險管理崗位
第4篇 管理內控經理崗位職責
內控管理經理 ' 村鎮(zhèn)銀行運營業(yè)務檢查、培訓、指導;
內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改督導;
村鎮(zhèn)銀行交易風險點梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;
對運營相關政策、流程完備及適用性提出意見;
各種專項檢查活動的組織檢查工作;
協(xié)助完成數(shù)據統(tǒng)計、組織考核等工作。
' ?本科以上學歷,5年以上銀行從業(yè)經驗,3年以上銀行操作風險、事后監(jiān)督、運營主管從業(yè)經驗或內控、審計管理經驗;
?具有較強的操作風險識別及判斷能力、組織協(xié)調能力、溝通協(xié)調能力;
?良好的文字報告寫作能力;
?熟悉銀行各項業(yè)務活動,具備較為全面的產品及業(yè)務知識,熟悉各種監(jiān)管法規(guī)制度;
?具有良好的金融背景,結果驅動型;'
' 村鎮(zhèn)銀行運營業(yè)務檢查、培訓、指導;
內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改督導;
村鎮(zhèn)銀行交易風險點梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;
對運營相關政策、流程完備及適用性提出意見;
各種專項檢查活動的組織檢查工作;
協(xié)助完成數(shù)據統(tǒng)計、組織考核等工作。
第5篇 內控合規(guī)管理崗位職責任職要求
內控合規(guī)管理崗位職責
合規(guī)與內控管理 職位介紹:
參與制定內控相關政策、制度、流程與規(guī)范,有效推動完善內控長效機制;
對接各項內外部審計或檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況進行跟蹤監(jiān)督,促進整改措施貫徹落實;
組織開展各項內控自查/合規(guī)檢查工作,識別及評價各項業(yè)務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;
對公司規(guī)章制度、重要業(yè)務進行合規(guī)性審核;
對新業(yè)務、新流程及重要事項提供合規(guī)建議;
跟蹤外部監(jiān)管政策并進行政策解讀與宣導;
招聘要求:
1、碩士及以上學歷,金融、法律、會計、審計等專業(yè)優(yōu)先;
2、具備5年及以上正規(guī)金融機構合規(guī)內控、審計或者稽核工作經驗,有四大會計師事務所金融機構審計項目經驗的優(yōu)先;
3、熟悉資產管理行業(yè)相關法律法規(guī)、監(jiān)管政策及內部控制機制、流程,能夠獨立開展合規(guī)/內控自查工作;
4、具備良好的公文能力、組織協(xié)調能力、溝通能力和團隊合作精神,工作嚴謹、細致;
5、具備cpa,cfa或者通過國家司法考試者優(yōu)先。 職位介紹:
參與制定內控相關政策、制度、流程與規(guī)范,有效推動完善內控長效機制;
對接各項內外部審計或檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況進行跟蹤監(jiān)督,促進整改措施貫徹落實;
組織開展各項內控自查/合規(guī)檢查工作,識別及評價各項業(yè)務風險點,出具報告并提出改進建議和整改要求;
對公司規(guī)章制度、重要業(yè)務進行合規(guī)性審核;
對新業(yè)務、新流程及重要事項提供合規(guī)建議;
跟蹤外部監(jiān)管政策并進行政策解讀與宣導;
內控合規(guī)管理崗位
第6篇 內控合規(guī)管理崗位職責
1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;
5、撰寫各類內控報告及相關材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學本科及以上;
2、有一定工作經驗者優(yōu)先;
3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫(yī)學、信息技術等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內相關工作崗位經驗者優(yōu)先。
第7篇 內控管理專員崗位職責
職責描述:
1. 負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產生的風險與機會;
2. 負責建立、維護內控與風險管理手冊;
3. 負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;
4. 負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;
5. 根據企業(yè)風險評估結果,開展專項風險治理工作;
6. 負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告;
7. 負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;
8. 協(xié)助部門開展其他領域的風險管理工作。
任職要求:
1. 大學本科及以上學歷,具有法律、企業(yè)管理、風險管理、內控等專業(yè)背景;
2. 具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內部控制、流程管理的工作經驗;
3. 熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風險管理與內部控制等知識;
4. 具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內控建設與評價任務;
5. 較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。
第8篇 總經理特助偏項目與內控管理職位描述與崗位職責任職要求
職責描述:
1、協(xié)助總經理對運營中心、創(chuàng)新研究中心各項目進行協(xié)調管理;
2、協(xié)助總經理推動各項目落地執(zhí)行;
3、協(xié)助總經理協(xié)調內外資源保障項目順利實施;
4、全面負責各項目運籌管理以及人員調配;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、全日制碩士以上學歷,第一學歷的本科必須為985、211理科類統(tǒng)招本科,碩士博士專業(yè)不限,管理學、運籌學為佳;
2、八年以上工作經驗;
3、有過多個項目從前期調研到后期落地執(zhí)行的實戰(zhàn)管理經驗;
4、有較強的組織能力、規(guī)劃能力、執(zhí)行能力、溝通能力。
我司為浙江舞臺設計研究院其中設有傳統(tǒng)舞臺業(yè)務與創(chuàng)新研究中心,創(chuàng)新研究中心主要與個專業(yè)研究院、科研機構、知名企業(yè)合作,完成新型項目前期調研與落地工作。該崗會負責傳統(tǒng)業(yè)務與創(chuàng)新研究中心各項目的統(tǒng)籌管理工作。
第9篇 內控管理崗崗位職責
職責描述:
1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;
2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;
3、組織開展公司內部控制評價工作;
4、組織開展相關排查工作;
5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調工作;
6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內部控制缺陷的整改落實;
7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內控完備性進行評估;
8、組織開展相關培訓;
9、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經驗,有內控管理相關工作經驗優(yōu)先。
3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用 windows/word/excel/power point 等辦公軟件。
4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調能力和抗壓能力。
第10篇 內控管理師崗位職責任職要求
職責描述:
1.協(xié)助經理編制內控手冊;
2.協(xié)助各部門建立與完善內控體系文件建設;
3.主導及協(xié)助相應部門規(guī)劃和落地七大內控基本控投制措施;
4.反舞弊體系建設。
任職要求:
1.會計學或審計學專業(yè)本科及以上學歷;
2.5年以上制造業(yè)內控及風險管理工作經驗,能獨立編制內控制度;
3.熟悉企業(yè)涉及的法律法規(guī);
4.熟悉coso模型,熟悉五部委編制的一規(guī)范三指引;
5.邏輯思維清晰,溝通能力好。
內控管理師崗位
第11篇 管理內控崗位職責
職責描述:
1、協(xié)助公司內控管理體系的建設和完善;
2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;
3、負責公司內部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調等;
4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升 。
任職要求:
1、本科及以上學歷,品質管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經驗;
3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。