第1篇 審計副總經(jīng)理崗位職責
審計副總經(jīng)理 崗位具體工作:
負責集團審計工作(含下屬分子公司)
審計方向:財務、營銷、內(nèi)控審計
匯報上級:副董事長
專業(yè):會計學、金融等財務類相關專業(yè);
工作年限:12年以上;
同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團/區(qū)域?qū)徲嫻芸亟?jīng)驗;
項目類型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團下屬有多個分子公司且經(jīng)營業(yè)務豐富;
甲乙方經(jīng)歷要求:全國地產(chǎn)30強工作經(jīng)歷優(yōu)先;
其他要求:嚴謹、洞察力強,原則性強,內(nèi)外審項目經(jīng)驗豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。 崗位具體工作:
負責集團審計工作(含下屬分子公司)
審計方向:財務、營銷、內(nèi)控審計
匯報上級:副董事長
專業(yè):會計學、金融等財務類相關專業(yè);
工作年限:12年以上;
同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團/區(qū)域?qū)徲嫻芸亟?jīng)驗;
項目類型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團下屬有多個分子公司且經(jīng)營業(yè)務豐富;
甲乙方經(jīng)歷要求:全國地產(chǎn)30強工作經(jīng)歷優(yōu)先;
其他要求:嚴謹、洞察力強,原則性強,內(nèi)外審項目經(jīng)驗豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。
第2篇 審計總經(jīng)理崗位職責
審計總經(jīng)理 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;
2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;
3、監(jiān)督及評估公司的財務狀況、合法合規(guī)及風控管理情況;
4、開展經(jīng)濟責任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;
5、進行舞弊專項調(diào)查,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機制;
6、預測風險和隱患,進行風險提示,并提出風險防控建議;
7、內(nèi)審團隊人員管理、操作指導、業(yè)務培訓和績效考核。
基本條件: 性別:不限 ;年齡: 35-40周歲 ;學歷:本科及以上 ;專業(yè):財務、會計、審計等相關管理專業(yè) ;相關工作經(jīng)驗:6年以上集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位管理經(jīng)驗,具備專業(yè)咨詢公司風控及內(nèi)審咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。 1、組織建立并完善內(nèi)部審計制度及流程;
2、制訂審計規(guī)劃和年度審計計劃,執(zhí)行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;
3、監(jiān)督及評估公司的財務狀況、合法合規(guī)及風控管理情況;
4、開展經(jīng)濟責任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;
5、進行舞弊專項調(diào)查,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機制;
6、預測風險和隱患,進行風險提示,并提出風險防控建議;
7、內(nèi)審團隊人員管理、操作指導、業(yè)務培訓和績效考核。
基本條件: 性別:不限 ;年齡: 35-40周歲 ;學歷:本科及以上 ;專業(yè):財務、會計、審計等相關管理專業(yè) ;相關工作經(jīng)驗:6年以上集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位管理經(jīng)驗,具備專業(yè)咨詢公司風控及內(nèi)審咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第3篇 財務審計副總經(jīng)理崗位職責
財務審計副總經(jīng)理 深圳市頤安投資集團有限公司 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團有限公司,紅荷庭苑 1、負責指導實施財務日常審計和專項審計,對集團內(nèi)部的資產(chǎn)、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;
2、負責對集團及各子公司的經(jīng)營目標進行審計,對審計結(jié)果做出相應的評價;
3、負責對各項目的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結(jié)果提出處理評價與建議;
4、協(xié)助對集團各級授權管理的實施情況進行監(jiān)察;
5、協(xié)助對管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進行監(jiān)察;
6、協(xié)助對集團重大會議的決策程序進行監(jiān)察;
7、協(xié)助會同相關部門對違規(guī)違紀等事項進行專項監(jiān)察工作;
8、其它上級交辦的工作。
第4篇 審計部副總經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1.協(xié)助部門總經(jīng)理制定各項內(nèi)部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行;
2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執(zhí)行;
3.協(xié)助和配合完成上級部門的審計監(jiān)督相關工作,及審計發(fā)現(xiàn)整改落實、監(jiān)督和跟進工作;
4.協(xié)助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉(zhuǎn)讓、購銷活動、資產(chǎn)處置、重要工程招投標等經(jīng)濟活動和重要經(jīng)濟合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
5.協(xié)助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監(jiān)督檢查工作;
6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關專業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗;
2.企業(yè)或事務所審計背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
3.有ipo、vsa等相關項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.有2人以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進集團企業(yè)風險控制為導向的內(nèi)部審計體系的專業(yè)意識,對內(nèi)控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經(jīng)驗;
6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團化制造類企業(yè)運作特點和企業(yè)管理知識,了解國家會計、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關法律法規(guī),并具備國際內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關知識。
第5篇 審計部總經(jīng)理崗位職責
風控審計部總經(jīng)理 主要崗位職責:
1、負責建立內(nèi)控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務運營狀況,
7、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。 要求:
1、熟悉大型制造業(yè)的財務管理、會計電算化業(yè)務,熟悉相關法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;
2、熟悉財務管理、預算管理,具有較強的計劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力;
3、熟練掌握常用高級財務管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);
4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關知識;
5、注冊會計師或高級會計師職稱;
6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗;
7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計負責人工作經(jīng)驗優(yōu)先。
主要崗位職責:
1、負責建立內(nèi)控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計規(guī)劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構對各產(chǎn)業(yè)公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
5、檢查和評估重大經(jīng)濟事項的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財務資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財務政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財務運營狀況,
7、監(jiān)控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。