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物業(yè)公司管理評審控制工作程序(十二篇)

發(fā)布時間:2024-02-15 09:04:10 查看人數(shù):17

物業(yè)公司管理評審控制工作程序

第1篇 物業(yè)公司管理評審控制工作程序

物業(yè)公司管理評審控制程序

1.0目的

保證質量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性,能夠滿足iso9001:2000版

標準和質量方針、質量目標的要求。

2.0適用范圍

公司最高管理層對公司質量體系的評審工作。

3.0職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議;

3.2管理者代表負責批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》;

3.3管理部負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。

4.0 過程識別

5.0程序

5.1評審計劃的制定:

a、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃,并提前三天發(fā)給各部門負責人,各部門負責人應仔細閱讀《管理評審計劃》并準備好與各自有關的議題;

b、管理評審計劃應包括:評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審的組織等內(nèi)容。

5.2評審輸入

管理評審的輸入應包括與以下方面有關的公司當前的業(yè)績和改進的建議。

a、審核結果:包括內(nèi)部審核和外部審核的結果;

b、顧客的反饋:包括顧客滿意率的調(diào)查結果、與顧客溝通的結果及顧客投訴情況統(tǒng)計分析;

c、內(nèi)部工作和服務質量評價的結果:公司各類檢查的結果;

d、預防和糾正措施的狀況:如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預防措施;

e、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性;

f、可能影響質量管理體系的變化,指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化,例如,法律、法規(guī)的變化等。

5.3評審內(nèi)容

依據(jù)輸入內(nèi)容,對質量體系的運作是否達到如下要求進行評審:

a、質量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性;公司的質量方針、質量目標規(guī)定的要求是否達到;

b、公司的組織結構、資源分配是否合理,人員素質是否符合規(guī)定的要求;員工的培訓效果如何;

c、質量體系是否得到持續(xù)改進及工作績效是否持續(xù)提高;

d、內(nèi)部質量審核結果是否準確,質量體系運作是否有效;采取的預防措施是否有效;

e、工作的服務質量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求;

f、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理,處理方法是否妥當;

5.4評審結果;

5.4.1每次管理評審后應形成完整的評審報告,評審報告應詳細記錄有關評審的結果。

5.4.2對于評審中提出的不合格項,由相關部門提出糾正措施,并依照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

5.4.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果,向總經(jīng)理匯報糾正措施執(zhí)行情況,并保證關閉。

5.5評審報告的管理

評審報告將視實際需要發(fā)出副本,并由管理部登記,正本由管理部存檔,報告正本與所有副本各項內(nèi)容應完全一致,管理者代表對其負責評審報告保存期限為3年。

5.6總經(jīng)理負責每年至少一次的管理評審,以確保質量體系持續(xù)有效的適用并滿足iso9001:2000標準和公司質量方針與目標和要求。

5.7必要時,公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構的重新設置或顧客有重大投訴等情況時總經(jīng)理有權決定臨時進行管理評審。

5.8管理評審通常為會議形式,參加人員為各負責人及有關人員。

6.0相關文件與記錄

a)《糾正和預防措施控制程序》

b)《管理評審計劃》

c)《管理評審報告》

d)《糾正措施報告》qr-c

e)《預防措施報告》qr-c

第2篇 物業(yè)公司統(tǒng)一配置工作制服管理規(guī)定

物業(yè)管理公司統(tǒng)一配置工作制服管理規(guī)定

物業(yè)管理公司是集團對外的一個重要窗口,為提高及樹立服務窗口的形象,公司為全體物業(yè)員工統(tǒng)一配置工作制服,并制定本管理規(guī)定。

一.工作制服的配置

1.公司管理工作人員、綠化清潔人員、保安人員均由公司統(tǒng)一配置工作制服,費用由公司統(tǒng)一支付。

2.各類人員分別配置夏裝二套、冬裝二套。

二.工作制服的使用管理

1.員工入職經(jīng)上崗培訓合格后,由用人部門向辦公室申領工作制服并辦理登記手續(xù),由倉管員發(fā)放。

2.員工及保安人員離職時制服的辦理

(1)保安人員離職時,將全套制服退還辦公室后方可辦理離職手續(xù)。

(2).其他員工離職應視制服使用時間進行處理:自領用之日起使用3個月內(nèi)離職,領用人負擔全部制服費用;使用3個月至半年離職,領用人負擔60%制服費用;使用半年以上一年以內(nèi)離職,領用人負擔30%制服費用;使用滿一年以上不負擔制服費用。

3.應負擔工作制服費用的均由辦公室核準后交財務部在員工的崗位保證金或工資中扣除。

4.夏裝使用期一般為每年5月1 日至11月30日,其他為冬裝使用期(每年冬、夏裝使用日期如因氣候變化另行通知)。

5.員工制服在使用滿一年時,可由用人部門向辦公室申請換領新制服。

三.員工制服洗滌和保管

1.員工制服必須保證使用整潔并由個人定期洗滌。

2.員工制服在使用期內(nèi)若因遺失、損壞或污染而影響正常使用,須由個人向公司申請補發(fā),費用自理。

四.其他

1.員工因工作需要換崗,其在使用期內(nèi)制服須交還辦公室入倉后,由其部門批準重新領回新崗位制服。

2.隨著公司業(yè)務發(fā)展,增加新崗位制服管理規(guī)定參照相關條款執(zhí)行。

3.本規(guī)定'管理工作人員'包括本部工作人員、管理處主任、副主任、管理員、收款員、機電工等工作崗位人員。

4.本規(guī)定'綠化清潔人員'包括綠化工、清潔工、廚工等。

5.本規(guī)定'保安工作人員'包括保安大隊長、副大隊長、保安隊長、保安副隊長、保安班長、保安員和監(jiān)控員。

五.本規(guī)定自二0**年七月一日起實施。

附:一、管理工作人員夏裝冬裝明細表;

二、綠化清潔人員夏裝冬裝明細表;

三、保安工作人員夏裝冬裝明細表。

第3篇 物業(yè)公司項目清潔管理控制工作程序

物業(yè)公司項目清潔管理控制程序

1.0 目的

對各管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施全面的監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。

2.0 范圍

適用于公司所管理項目的保潔服務工作。

3.0 職責

3.1 清潔綠化部負責聘請承包單位,簽定服務合同,制定清潔驗收標準和作業(yè)指導書。

3.2 管理處負責日常的清潔監(jiān)督工作。

3.3 質量管理部負責每月(季)對各管理處的保潔工作進行檢查。

4.0 程序內(nèi)容

4.1清潔綠化部負責對新接的小區(qū)進行實地考察根據(jù)公共區(qū)域面積、小區(qū)實際情況,確定清潔工人數(shù),清潔設施的配置,制定清潔標準,編制作業(yè)指導書。

4.2 清潔綠化部按照當?shù)卣囊?guī)定,聘請有資質證明的專業(yè)單位作為除四害消殺、垃圾清運、日常保潔的承包單位,并簽定服務合同。

4.3 管理處要對日常的清潔進行巡查和監(jiān)督,要將衛(wèi)生巡查結果填寫在管理工作日檢報告表上,對存在的問題要及時通知保潔人員,并限期進行整改。如有多次通知不改者,對小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生有影響的,要及時通知清潔綠化部,及早終止合同。

4.4 質管部每月(季)對各小區(qū)進行全面檢查時,要根據(jù)保潔標準對小區(qū)實施,清潔效果的檢查,發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生死角或衛(wèi)生不合格處要按規(guī)定進行扣分并責成管理處按期及時糾正。

4.5 清潔綠化部要定期對保潔、消殺等分包方進行服務質量工作的評審,如在服務過程中按合同規(guī)定標準出現(xiàn)不合格而又不及時整改者,管理處反映服務質量欠佳者,取消分包方資格。

4.6 管理處在日常工作中對清潔工作的監(jiān)督和管理要嚴格按清潔綠化管理手冊進行操作,要定期對保潔工人的業(yè)務知識培訓情況進行監(jiān)督。

5.0 相關文件和記錄

wi/q 《清潔綠化管理手冊》

第4篇 南油物業(yè)公司檔案管理員工作職責

物業(yè)公司檔案管理員工作職責

一、負責公司文件資料的歸檔、保管、借閱等檔案管理工作。

二、負責對有保存價值的各種文件、音像制品、圖表等文件、資料,進行編目、立卷等工作。

三、正確掌握檔案管理的方針、政策,熟悉公司檔案管理業(yè)務,能擔任公司檔案管理專業(yè)的業(yè)務指導,解決業(yè)務工作中的一般問題。

四、對庫存檔案有系統(tǒng)的了解,能根據(jù)承辦人提供的線索,及時查找所需的檔案。定期清點檔案資料,對于借出檔案及時催還歸卷。

五、對于未按期上繳的檔案資料,及時與有關部門聯(lián)系催要。

六、妥善保管檔案,確保檔案安全,防止檔案失散受損。按檔案管理期限,對于過期檔案資料,按規(guī)定手續(xù)注消或封存。

第5篇 物業(yè)公司文件控制管理工作程序

1.0 目的

對麗江花園物業(yè)管理公司質量管理體系所要求的文件進行控制,確保在使用處獲得適用文件的有關版本。

2.0 適用范圍

適用于麗江花園物業(yè)管理公司與質量管理體系要求有關的文件的控制。

3.0 職責

3.1麗江花園物業(yè)管理公司與管理體系有關的文件由行政部歸口管理。

3.2技術部負責與維護有關的和網(wǎng)絡系統(tǒng)有關的技術性文件和資料的受控發(fā)放。

3.3配套服務部負責與服務有關的文件受控發(fā)放。

3.4各有關部門負責本部門文件管理。

4.0 定義

4.1文件的分類

按文件的來源分為:

4.1.1 內(nèi)部文件:麗江花園物業(yè)管理公司內(nèi)部形成的管理文件,包括質量管理體系文件和對內(nèi)、對外的管理公文。

質量管理體系文件還可分成:

a)質量手冊,第一層次文件,代碼為(a);

b)程序文件,第二層次文件,代碼為(b);

c) 作業(yè)指導書、操作規(guī)程(規(guī)定),第三層次文件,代碼為(c);

d)質量記錄(為特殊類型文件),代碼為(d)。

4.1.2 外來文件:

a) 國家、行業(yè)、企業(yè)的技術標準、規(guī)范、規(guī)程等;

b) 主管部門的公文;

c) 顧客提供的基礎資料等;

d) 計算機應用軟件。

4.1.3 成果文件:麗江花園物業(yè)管理公司內(nèi)部形成的與維護和服務有關的技術性文件,包括質量計劃、綱要、成果報告、圖紙圖片等。

4.2按受控狀態(tài)分為:

4.2.1 受控文件

即列入《受控文件清單》的文件,這些文件的批準、發(fā)布、更改、報廢、回收等必須按本程序規(guī)定的要求進行控制。

4.2.2 非受控文件

未列入《受控文件清單》的文件。

5.0 工作程序

5.1文件的編號與標識

5.1.1 質量管理體系文件按《文件編號規(guī)定》進行編號和標識。

5.1.2 管理性公文按《文件編號規(guī)定》進行編號和標識。

5.1.3 與維護和服務有關的文件按《文件編號規(guī)定》進行編號和標識。

5.1.4 外來文件沿用原文的編號,加蓋“外來文件”章。

5.2文件編寫

5.2.1 質量管理體系文件由各使用部門編寫,行政部匯總。

5.2.2 管理性公文由行政部組織編寫。

5.3文件的審批

5.3.1 質量手冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

5.3.2 程序文件由行政部審核,管理者代表批準。

5.3.3 作業(yè)指導書文件由行政部組織相關部門審定,由管理者代表批準。

5.3.4 與維護和服務有關的成果性文件由技術部和配套服務部經(jīng)理審批。

5.3.5 管理性公文由相關部門起草,主管領導審核,總經(jīng)理批準。

5.4文件的發(fā)布與發(fā)放

5.4.1 文件一經(jīng)批準,即可進行發(fā)布和發(fā)放。發(fā)布可以采用會議(即發(fā)布會)和非會議兩種形式。

5.4.2 質量管理體系文件、標準、規(guī)范、規(guī)程由行政部按《文件發(fā)放計劃審批表》發(fā)放。

5.4.3 技術類文件由技術部按《文件發(fā)放計劃審批表》發(fā)放。

5.4.4 服務類文件由配套服務部按《文件發(fā)放計劃審批表》發(fā)放。

5.4.5 文件的發(fā)放應確定文件發(fā)放范圍,確保與質量管理體系運行有關的場所,在使用處可獲得適用文件的有關版本。

5.4.6 各發(fā)放文件部門作好《文件發(fā)放、回收登記表》的記錄工作。

5.4.7 各單位相關部門的文件管理人員在收到和領取文件后,應及時分發(fā)到位。文件收取人在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽收。

5.4.8麗江花園物業(yè)管理公司所有對外發(fā)布的文件均由行政部審定發(fā)放,重要文件需總經(jīng)理批準后發(fā)放。

5.5文件的更改

5.5.1 質量管理體系文件需要更改時,應由提出文件修改部門填寫《文件更改申請表》,說明更改原因,對重要的更改應附充分理由和證據(jù)。

5.5.2 《文件更改申請表》的審批按文件審批條款進行,經(jīng)批準后,由行政部填寫《文件更改通知單》。

5.5.3 更改采用換頁法或劃改法。劃改就是在原文件需修改處修改。更改后的文件應在文件修改記錄上予以記錄。

5.5.4 文件更改的具體程序是:

行政部將《文件更改通知單》,按原文件發(fā)放范圍發(fā)至各單位相關人員,并按通知單及時更改本單位使用文件,在通知單上做好記錄。

5.6文件的換版與作廢

5.6.1 文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修改時,應進行換版。換版由行政部組織。

5.6.2 作廢的文件由行政部文件管理員負責收回,并在《文件發(fā)放、回收登記表》上做好記錄,在作廢文件上加蓋“作廢”印章,待統(tǒng)一銷毀。

5.6.3 由行政部填寫《文件銷毀申請表》,批準后統(tǒng)一銷毀。銷毀由行政部執(zhí)行,需兩人在場見證。需留用的作廢文件,填寫《文件留用申請表》,經(jīng)行政部批準后,加蓋“保留資料”印章方可留用。留用的文件應單獨存放,以免混用。

5.7文件的管理

5.7.1 存檔文件應保存在通風、干燥的環(huán)境中并做好防火、防蟲、防潮工作,以免破損。

5.7.2 臨時借閱文件應由借閱者填寫《文件借閱登記表》,經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱。借閱者應在指定日期歸還。

5.7.3 行政部定期(一年一次)發(fā)布《受控文件清單》,經(jīng)管理者代表批準后,下發(fā)各單位。

5.7.4 各部門依據(jù)《受控文件清單》和實際情況,實時更新本部門的《受控文件清單》。

5.8外來文件的發(fā)放

麗江花園物業(yè)管理公司所有外來文件均由行政部負責收集匯總,并記錄于《外來文件登記表》中,其包括:國家、地方、行業(yè)技術性標準、規(guī)范、規(guī)程等文件,經(jīng)過鑒定和確認其有效版本后,列入《受控文件清單》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,按文件的發(fā)布與發(fā)放的路徑發(fā)放。

6.0相關文件

6.1《文件編號規(guī)定》 rgpm

第6篇 物業(yè)公司化學危險品管理工作程序

環(huán)境管理程序文件

--物業(yè)公司化學危險品管理程序

1.0 目的

保證化學危險品在使用、貯存中的安全、可靠,預防因化學危險品泄漏、誤食、起火等引發(fā)的環(huán)境及安全事故的發(fā)生。

2.0 適用范圍

本程序適用于公司的活動及服務過程中所涉及的化學危險品的管理。

3.0 職責

3.1辦公室部負責編制《化學危險品一覽表》,收集化學危險品安全技術資料,并按要求實施管理。

3.2倉庫保管員負責化學危險品倉庫的日常檢查,并作好記錄。

3.3使用人員按化學危險品安全技術資料的要求安全使用化學危險品。

3.4安全管理委員會負責重大事故的處理。

4.0 工作程序

4.1定義:

化學危險品:物理、化學性質活潑、容易發(fā)生反應,造成人體傷害或環(huán)境污染的化學物質。

4.2 化學危險品的界定

4.2.1 辦公室組織相關部門對公司的化學危險品進行界定,編制《化學危險品一覽表》,收集化學危險品安全技術資料,并報公司環(huán)境管理者代表批準,由辦公室發(fā)放至相關部門及相關人員。

4.2.2 當化學危險品種類有變化時,相關部門應及時上報辦公室,辦公室應及時更新《化學危險品一覽表》。

4.3 化學危險品的采購

4.3.1 各部門在申請采購時應控制數(shù)量,原則上按一月的用量預先采購。

4.3.2 采購人員應要求化學危險品供應商提供其化學危險品的安全技術資料,并將資料及時送辦公室。

4.3.3 采購人員應要求化學危險品供應商提供符合運輸和裝卸安全的服務。

4.4 化學危險品的貯存

4.4.1化學危險品貯存于專用的化學危險品倉庫,并設經(jīng)專業(yè)培訓,有資格的專業(yè)人員保管。

4.4.2化學危險品倉庫應保持通風良好。

4.4.3化學危險品倉庫的建筑設計應符合國家相關規(guī)定要求,必須安裝避雷設備。

4.4.4 化學危險品倉庫內(nèi)禁止吸煙及使用明火。

4.4.5 化學危險品倉庫應按危險品性能分區(qū)、分類貯存,各類危險品不得與禁忌物料混合貯存。

4.4.6 有溫度、濕度或其他貯存條件的化學危險品必須按要求的溫度、濕度及其他貯存條件進行貯存,并要嚴格監(jiān)控貯存環(huán)境。

4.5化學危險品的標識

4.5.1 化學危險品倉庫門口懸掛'化學危險品倉庫'標識。

4.5.2 化學危險品臨時存放點應有'化學危險品'標識。

4.5.3 每類化學危險品都必須標識,懸掛'危險化學品安全'標簽。

4.6 化學危險品的使用

4.6.1化學危險品使用人員必須經(jīng)適當?shù)膶I(yè)知識培訓并熟悉相應的化學危險品的安全技術資料,根據(jù)所使用化學危險品的特性,采取必要的防護措施,以避免造成環(huán)境污染或人身傷害。

4.6.2化學危險品盡可能當天需使用多少領用多少,對一些危險性、毒性較小的可一次領用一周的量,當天未用完的應放在專門區(qū)域,并指定專人負責,不允許在小區(qū)內(nèi)露天。

4.6.3所有使用的化學危險品需轉換或分裝到其他容器時,并在轉移或分裝后的容器上貼安全標簽。

4.6.4 盛裝危險化學品的容器在未凈化處理以前,不得更換原安全標志。

4.7 檢查與監(jiān)督

4.7.1倉管員每天下班前對倉庫巡查一次,結果記錄在《化學危險品倉庫巡查記錄表》上。

4.7.1.1 巡查的內(nèi)容包括(但不局限于):

a. 消防設施是否正常;

b. 化學危險品有無異常狀態(tài)(如明顯鼓出、裂開、無蓋等);

c. 有無潑出的化學品殘渣;

d. 標識是否殘缺不清;

e. 廢棄物堆放情況(有無亂放或混放);

f. 倉庫溫度是否超過化學危險品安全技術資料規(guī)定的相應溫度;

g.倉庫內(nèi)的通風情況。

4.7.1.2發(fā)現(xiàn)異常時將問題記錄在《化學危險品倉庫巡查問題記錄表》上,并向部門負責人報告,及時作出處理,對嚴重問題應將情況和處理結果報安全主任,并經(jīng)總經(jīng)理確認是否按《不合格/糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。

4.8突發(fā)事故的處理

4.8.1 當倉庫發(fā)生突發(fā)事故時,按《環(huán)境/安全潛在事故控制程序》執(zhí)行。

4.9報廢、過期的化學危險品的處理

4.9.1報廢、過期的化學危險品及包裝盒的處理見《固體廢棄物污染控制程序》。

4.9.2 對業(yè)主、住戶棄置在小區(qū)的化學危險品,應及時通知清潔人員進行收集,存放在化學危險品貯藏點,具體處理措施參加《固體廢棄物污染控制程序》。

5.0相關文件

5.1《化學危險品倉庫管理規(guī)定》(zh*-ep-04-jl-01)

5.2《除草劑、殺蟲劑管理規(guī)定》(zh*-ep-04-jl-02)

5.3《環(huán)境/安全潛在事故控制程序》(zh*-ep-07)

5.4《固體廢棄物污染控制程序》(zh*-ep-09)

6.0 質量記錄

6.1《化學危險品一覽表》(zh*-ep-04-1/a)

6.2《化學危險品倉庫巡查記錄表》(zh*-ep-04-3/a)

6.3《化學危險品倉庫巡查問題記錄表》(zh*-ep-04-2/a)

第7篇 物業(yè)公司糾正和預防措施管理工作程序

公司程序文件 版號: a

修改號: 0

ej-qp10.1物業(yè)公司糾正和預防措施管理程序頁碼: 1/2

1.目的:

為提高公司物業(yè)管理質量,驗證糾正和預防措施。

2.適用范圍:

適用于糾正或預防服務過程質量體系方面已發(fā)生或潛在的不合格。

3.引用文件:

3.1質量手冊第4.14章

3.2 iso9002標準第4.14章

4.職責:

4.1各部門負責在管理與服務過程中出現(xiàn)的不合格提出糾正和預防措施。

4.2副總經(jīng)理審批糾正預防措施,并指定人員對糾正和預防措施的有效性進行驗證。

5.工作程序:

5.1總則:

5.1.1所有要求采取糾正和預防措施的問題均以《糾正及預防措施報告》的形式提出《糾正及預防措施報告》。

5.1.2公司任何員工均可提出糾正和預防措施。

5.1.3所有《糾正及預防措施報告》必須由副總經(jīng)理批準后,才可發(fā)至相應責任部門。

5.2糾正和預防措施的提出:

5.2.1針對下列情況應提出并采取糾正和預防措施:

a 出現(xiàn)重大的服務不合格;

b 重復出現(xiàn)相似特征輕微不合格;

c 重復出現(xiàn)的服務過程問題;

d 顧客及第三方機構審核提出的不合格;

e 顧客投訴的重大問題;

f內(nèi)審出現(xiàn)的不合格;

g質量檢查中出現(xiàn)的不合格;

h管理評審中出現(xiàn)的不合格。

5.2.2各部門主任或其他員工決定提出糾正或預防措施時,填寫《糾正及預防措施報告》,并呈副總經(jīng)理。

5.2.3副總經(jīng)理負責審核《糾正及預防措施報告》,審核內(nèi)容包括:是否描述清楚不合格狀況以及對質量的影響;是否正確提出糾正或預

防措施,完成期限是否合理。

5.2.4《糾正及預防措施報告》審批后,發(fā)放到相關部門執(zhí)行。

5.3實施步驟:

5.3.1責任部門根據(jù)《糾正及預防措施報告》的要求,對存在的質量問題進行深入分析后,對具體問題提出補充糾正和預防措施,填寫在報告中,并落實各項要求執(zhí)行的糾正及預防措施,完成后呈報副總經(jīng)理。

5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi),副總經(jīng)理(或管理者副代表)對糾正和預防措施的實施情況及符合性和有效性進行驗證。當驗證符合后,簽屬該項《糾正及預防措施報告》,實施完成;當驗證發(fā)現(xiàn)糾正或預防措施不符合要求,則規(guī)定新的驗證期限,要求相關部門繼續(xù)執(zhí)行直至合格。

6.支持性文件與質量記錄:

6.1《糾正及預防措施報告》ej-qr-qp10.1-01

第8篇 物業(yè)公司員工錄用管理工作程序

質量管理程序文件

--物業(yè)公司員工錄用管理程序

1.0 目的

明確員工錄用流程及崗位任職要求,提供符合服務管理要求的人力資源,確保公司管理目標的實現(xiàn),以滿足客戶對服務的需要。

2.0 適用范圍

適用于公司下屬各部門操作層人員。操作層以上人員的管理辦法按**深圳公司要求執(zhí)行。

3.0 職責

3.1 總經(jīng)理負責崗位任職要求的批準。

3.2 管理部負責操作層(操作層指:保安員、清潔工、綠化工、廚工)的招聘錄用工作。

3.3 管理部負責制訂公司副總經(jīng)理以下人員崗位任職要求(總經(jīng)理及副總經(jīng)理任職要求按中信深圳公司要求執(zhí)行)。

3.4 經(jīng)理部負責向中信深圳公司人事部及時遞交公司操作層以下人員的任職要求。負責操作層員工人事檔案的管理。

4.0 工作程序

4.1 申請

各部門出現(xiàn)人員缺職情況時,由各部門負責人填寫《人員需求表》,并注明特殊要求及原因,報管理部及經(jīng)理部會簽意見,總經(jīng)理批準后由管理部負責招聘。

4.2 錄用

4.2.1 求職員工需填寫《面試考核表》,管理部負責面試。

4.2.2 面試合格者,需到市級以上醫(yī)院進行體格檢查,各項指標合格后方可錄用,同時填寫《員工入職登記表》。

4.2.3 員工需提供資料:

a、身份證原件、復印件

b、計劃生育證明

c、深圳戶口擔保人身份證原件、復印件及擔保書

4.2.4 經(jīng)理部對面試、體檢合格的求職員工,在其《面試考核表》上加簽意見后報總經(jīng)理批準,通知接收管理處安排新到員工工作,將資料存檔。

5.0 相關文件

5.1《崗位任職要求》(***-qp-02-gl-01)

6.0 質量記錄

6.1《人員需求表》(***-qp-02-1/a)

6.2《面試考核表》(***-qp-02-2/a)

6.3《員工入職登記表》(***-qp-02-3/a)

第9篇 物業(yè)公司工作環(huán)境管理程序

物業(yè)公司程序文件:工作環(huán)境管理程序

1.目的

提供安全、整潔的工作環(huán)境,確保員工身心健康,提高工作效率與工作質量。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責

3.1房產(chǎn)后勤管理部負責公司本部辦公環(huán)境的管理及各部門辦公環(huán)境的監(jiān)督與指導。

3.2各部門經(jīng)理為本部門工作環(huán)境管理的第一負責人。

3.3部門各類人員的現(xiàn)場工作環(huán)境由相應管理人員負責管理,確保工作環(huán)境適宜、安全、整潔。

3.4公司全體員工必須維護個人的工作、內(nèi)務環(huán)境。

4.方法和過程控制

4.1辦公環(huán)境

4.1.1辦公用品應擺放整齊、有序;垃圾、廢紙應按規(guī)定放入廢紙簍內(nèi),不得隨地拋棄。離開辦公區(qū)域或外出辦事,應整理好自己的桌面,并將椅子歸位。

4.1.2辦公區(qū)內(nèi)一般禁止吸煙、就餐,各部門應針對本部門情況明確吸煙、就餐的指定場所。

4.1.3辦公區(qū)域內(nèi)交談須輕聲細語,不準大聲喧嘩、聊天。未經(jīng)允許不得在辦公區(qū)域進行娛樂性活動或接待私人訪客。

4.1.4愛護辦公設施,下班前關閉電腦設備、切斷電源,整理好資料并鎖好資料柜、辦公臺,擺正坐椅。

4.1.5對來訪人員做好引導工作,嚴禁各類推銷人員、衣冠不整者進入辦公區(qū)域。對于進入辦公區(qū)域參觀、檢查或施工的人員,必須指定專人陪同直至離開。

4.1.6嚴禁帶易燃、易爆、有毒等危險物品進入辦公區(qū)域。

4.1.7公司各部門應指定專人負責對辦公區(qū)域每月進行一次安全防范檢查,并做好相關質量記錄(或并在工作信息記錄本上進行記錄),消除隱患,確保安全。

4.2現(xiàn)場工作環(huán)境

4.2.1安全管理現(xiàn)場工作環(huán)境

4.2.1.1長時間在小區(qū)/大廈室外值班的車場管理崗和巡邏崗,應配置必要的防曬、防雨、防寒、防暴力設施或服飾。如太陽傘/帽、棉大衣、電警棍、電筒等。

4.2.1.2對于巡邏范圍廣、路線長的小區(qū)巡邏崗應配置自行車以代步行。

4.2.2清潔綠化管理現(xiàn)場工作環(huán)境

4.2.2.1綠化工室外作業(yè)應穿長袖服,并根據(jù)天氣情況選擇佩帶太陽帽或雨衣。

4.2.2.2消殺人員作業(yè)時應佩帶防毒口罩、手套,消殺藥品應設專人專柜上鎖管理。

4.2.2.3泳池救生員現(xiàn)場應配置必要的救生、急救設施,防止意外發(fā)生。

4.2.2.4其他清潔人員如使用腐蝕性、刺激性氣味的清潔用品時應佩帶口罩或橡膠手套等防護用品。

4.2.3維修管理操作現(xiàn)場工作環(huán)境

4.2.3.1對強電設備機房應配置絕緣手套、絕緣鞋和高壓驗電筆。帶電作業(yè)時,必須有人監(jiān)護。

4.2.3.2維修操作間保持通風良好,配置一定數(shù)量的滅火器材。

4.2.3.3乙炔和氧氣瓶擺放間距應在10米以上。

4.2.4后勤管理操作現(xiàn)場工作環(huán)境倉庫應保持良好通風,溫濕度符合安全要求,配置一定數(shù)量的滅火器材。

4.3工作環(huán)境及各類標識的設置應符合公司ci手冊要求。

4.4工作環(huán)境與內(nèi)務檢查

4.4.1工作環(huán)境與內(nèi)務檢查按檢查的責任部門分為'a級檢查'和'b級檢查'。

4.4.2 a級檢查

一般情況下與內(nèi)部質量審核相結合,房產(chǎn)后勤管理部進行不定期的隨機性抽查。

4.4.3 b級檢查

4.4.3.1為各部門每月自行組織的工作環(huán)境與內(nèi)務檢查,房產(chǎn)后勤管理部監(jiān)督。

4.4.3.2各部門檢查人員必須如實填寫《工作環(huán)境與內(nèi)務管理情況檢查記錄表》,并由受檢人員確認,檢查人員跟蹤問題整改效果。

4.4.3.3各部門經(jīng)理須對b級檢查的結果進行部門內(nèi)部通報,并監(jiān)督糾正措施的實施情況。

5.質量記錄表格

**wy6.4-z01-f1 《工作環(huán)境與內(nèi)務檢查情況記錄表》

第10篇 物業(yè)公司保密工作管理規(guī)范

物業(yè)公司保密工作管理規(guī)范1. 公司職工不準利用工作之便將公司和部門保密范圍的文件信息、資料、經(jīng)營決策和數(shù)據(jù)、通訊號碼、計算機存儲內(nèi)容提供給外部和住戶,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲查處。

2. 公司和部門掌握的保密文件資料、圖紙、財務賬目、運行設備圖表、分布圖、會議紀要、住戶和職工檔案等必須由主管部門經(jīng)理制定保密管理制度,分類編號指定專人保管,必須存放在保險柜內(nèi)亂號上鎖或裝箱封存入庫,嚴防竊密和私自涂改復制。

3. 各部門有關保密內(nèi)容的報廢文字材料、復印件嚴禁隨垃圾亂扔亂放,必須集中粉碎處理,凡未粉碎處理處理亂放的保密報廢文字材料根據(jù)內(nèi)容追糾其主管部門的責任。

4. 加強計算機儲存有關數(shù)據(jù)、住戶資料的保密管理,各部門要指定專人監(jiān)管,不準私自復制一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以竊密論處。

5. 公司領導及職工私人電話號碼未經(jīng)本人同意不得私自向外部人員提供。

第11篇 s物業(yè)公司行政管理部工作職責

行政管理部是物業(yè)公司總經(jīng)理直接領導下的綜合管理部門,負責公司行政、文秘、檔案、人事、后勤、采購、倉庫、固定資產(chǎn)及社區(qū)文化等方面的管理工作,其工作職責為:

1、貫徹執(zhí)行公司領導的指示和領導辦公會議的各項決定決議,深入調(diào)查研究,努力掌握第一手材料,為公司領導的工作決策提供可靠的依據(jù)。

2、負責公司工作計劃、收支計劃、總結、規(guī)章制度及其它種類文件的起草、擬定、審核、打印、復印、分發(fā)和登記工作,負責公司印鑒的使用和管理工作。

3、負責公司級會議的籌備和安排,做好會議記錄,整理會議紀要,對會議決定的執(zhí)行情況進行催辦、檢查和反饋。

4、管好文書檔案和有關資料的管理工作,包括收發(fā)、保管、文印、核稿、呈批、催辦、收檔、調(diào)卷和保密工作。

5、協(xié)助領導處理日常工作,與各部門適時進行工作協(xié)調(diào),監(jiān)督各部門認真及時地徹執(zhí)行公司的各項工作決策和指令情況。

6、負責公司的總務后勤工作,具體有辦公設備、辦公用品的計劃、采購、保管和發(fā)放,管理員工餐廳、員工宿舍等。

7、負責公司對外行政聯(lián)絡和關系協(xié)調(diào),做好來信來訪的接待安排。負責組織、安排、接待公司來賓,處理各種社會公共關系。

8、對公司員工和各部門的工作進展、工作質量、執(zhí)行規(guī)章制度、決定決議、計劃等情況和持續(xù)性以及辦公秩序、運作規(guī)范、文明禮貌等方面進行日常監(jiān)察。

9、負責公司綜合性文件、報告、宣傳資料的起草和編寫公司年度大事記。

10、做好各項宣傳工作,適時完成園區(qū)布置,組織社區(qū)文化活動及員工文娛活動,豐富精神文化生活和公司品牌建設和推廣。

11、負責公司日常辦公用品和設備設施維護耗材的采購,物品進出倉手續(xù)辦理及倉庫資產(chǎn)管理。

12、及時完成公司領導布置的其它工作任務。

z市z物業(yè)管理有限公司

第12篇 某某物業(yè)公司品質管理部工作職責

某物業(yè)公司品質管理部工作職責

1.負責組織質量體系的實施、持續(xù)和改進工作;

2.負責公司質量體系文件和資源的控制;

3.組織實施內(nèi)部質量審核工作;

4.負責處理其他與運作質量有關的事務;

5.每月對公司整體服務質量、工作流程的運作情況出具分析――預測報告,并上報領導團隊;

6.對各基礎上管理方案與質量方針、質量目標是否符合,萬平方米管理成本、人員配置是否合理的問題進行控制。

物業(yè)公司管理評審控制工作程序(十二篇)

物業(yè)公司管理評審控制程序1.0目的保證質量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性,能夠滿足iso9001:2000版標準和質量方針、質量目標的要求。2.0適用范圍公司最高管理層對公司質量
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